职位要求
岗位职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
5、督促审计结论和建议的落实
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历
2、具有注册会计师或审计师资格
3、三年以上审计管理经验
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神
岗位职责
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系
2、对审计计划实施方案进行调整和分解
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现
任职资格
1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先
2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程
4、较强的组织、沟通、协调的能力
5、良好的职业道德和团队协作精神。岗位职责
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
5、督促审计结论和建议的落实
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
任职资格
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历
2、具有注册会计师或审计师资格
3、三年以上审计管理经验
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神